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El nuevo permiso de paternidad español y sus análogos mundiales

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Los planes de pensiones, comúnmente conocido como los planes de jubilación en los gameanime.ga, puede ser puesta en marcha por los empleadores, compañías de seguros, los sindicatos, el gobierno u otras instituciones. El hecho de que los países libres hayan pasado de un 27% del total mundial en a un 46% en sirve de aliento para los promotores de la democracia.

De jubilación en los Estados Unidos: ¿cómo funciona?

Artículos. Los organismos internacionales y la educación en México. El caso de la educación superior y el Banco Mundial. Alma Maldonado* * Estudiante de doctorado en educación superior en el Boston College y Graduate Assistant en el Center for International Higher Education en la misma institución.

Barcelona Madrid Valencia On line. Programa Contabilidad Avanzada Estudio de la contabilización de las operaciones en moneda extranjera y conversión en moneda funcional cuando la presentación de las cuentas anuales sea en unidad distinta al euro, ajustes en cuentas anuales por altas tasas de inflación. Estudio de las circunstancias y condiciones económicas de las diferentes operaciones de las combinaciones de negaciones.

Estudios de las operaciones de movilización de activo y de instrumentos financieros, valoración, identificación y gestión de riesgos. Distinción entre las operaciones de cobertura y de negociación. Estudio de las diferencias temporarias en operaciones realizadas en moneda extranjera dentro de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades así como la periodificación de deducciones. Operaciones con empresas del grupo, líneas de crédito, factoring con y sin recurso , contratos de futuros y opciones, prÉstamos con carencia y tipos de interés variable, cobertura de flujos de efectivos, contabilización de instrumentos híbridos, compuestos y coberturas contables.

Contabilidad de Instrumentos de Capital Implicaciones en la contabilidad y patrimonio de la empresa, de los accionistas morosos. Operaciones con acciones propias. Registro contable de las operaciones de acciones reintegrables.

Registro contable de las operaciones de títulos de patrimonio para pagos. Registro contable de alternativas para registro de pagos para planes de pensiones internos. Contabilización en situaciones concursales. Contabilización de empréstitos y obligaciones, como forma de financiación de la empresa. Contabilidad Analítica para la Toma de Decisiones Profundizar en el conocimiento de la normativa contable en materia de valoración de existencias, como elemento fundamental en la gestión del activo corriente.

Determinación de las distintas clasificaciones de los costes para su posterior imputación. Elaborar un procedimiento racional para el establecimiento de los precios de transferencia internos entre las distintas unidades organizativas en las que se divide la empresa. El estudio de los costes de oportunidad, la imputación de los costes de los recursos financieros a los factores de producción, así como el estudio de costes por pedidos. Estudios del direct costing y toma de decisiones, haciendo hincapié en estudios del punto de equilibrio con la producción de varios productos.

Estudio de factores limitativos de la producción. Estudio del coste por actividades, estudio del modelo ABC, con especial referencia a la cadena de valor de M. Auditoría y Revisión de Cuentas Anuales Estudio del alcance de la auditoría de cuentas. Iniciación al estudiante en la planificación de una auditoría de cuentas. Estudio de los informes de auditoría de las cuentas anuales. Analizar los diferentes productos que ofrecen los mercados nacionales e internacionales, identificando las mejores condiciones y rentabilidades.

Conocimiento en profundidad del mercado nacional e internacional de derivados financieros. Analizar comparativamente las distintas opciones en el mercado de inversión colectiva. Formulación de propuestas en caso de licitaciones.

Estudio y elección de distintas fuentes de financiación. Estudio comparativo financiero-fiscal de la financiación para la adquisición de elementos de inversión. Estimación de tipos reales de interés manejando información de los mercados financieros, a partir de la cual el alumno pueda elaborar su propia curva de tipos para la estimación de tipos futuros.

Determinación y medida de riesgos financieros tanto a corto como largo plazo. Estudio comparativo de cobertura de tipos de interés. Obligaciones formales en materia de fiscalidad de la empresa. Las retenciones e ingresos a cuenta en el Impuesto sobre sociedades. Obligaciones contables y registrales del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Sociedades.

Elaboración, formulación y registro de las cuentas anuales, así como elaboración de recursos y escritos a presentar ante el Registro Mercantil en materia contable. La obligación de facturación. Hecho imponible y exenciones, lugar de realización, devengo, base imponible y sujeto pasivo. Operaciones del comercio internacional: Regímenes de determinación y recepción fiscal de la normativa contable. Imputación temporal de ingresos y gastos.

Excepciones al resultado contable: Régimen de exención de rentas obtenidas en el extranjero y de deducción por inversiones para la implantación de empresas en el extranjero. Compensación de bases imponibles negativas. Periodo impositivo, devengo del impuesto y determinación de la cuota íntegra.

Lo que pasa es que le es aplicable lo que indica la fraccion XXII del articulo 32 [no deducible para la empresa mexicana], que dice: Los pagos hechos a personas, entidades, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversión, así como cualquier otra figura jurídica, cuyos ingresos estén sujetos a regímenes fiscales preferentes, salvo que demuestren que el precio o el monto de la contraprestación es igual al que hubieran pactado partes no relacionadas en operaciones comparables.

Para salirse del supuesto habria que preparar un estudio de precios de transferencia. Muchas gracias por la pronta respuesta! Estimados, una empresa argentina da servicios de soporte a nuestros clientes mexicanos de manera remota a través de internet.

Y nosotros cobramos localmente esos servicios a nuestros clientes. Debemos hacerle alguna retención a dicha factura? Estimado Jorge, tu pregunta pareciera ser sencilla, porque aparentemente los servicios se prestan en Argentina y no debiera haber retención, sin embargo, en caso de estos servicios, que son mediante medios electrónicos, tienen diferentes interpretaciones, por lo que, te recomiendo consultes a un experto para que te de una consulta para el caso concreto, y no vayas a estar omitiendo retener el impuesto mexicano en cada pago.

En que articulo de la LISR encuentro las obligaciones para que los extranjeros emitan facturas, me parece algo tonto exigirles que desglosen este impuesto si las facturas de USA generalmente son muy sencillas. Como le puedo explicar a mi proveedor. Maria, Los contribuyentes en USA tambien se encuentran obligados a expedir comprobantes por las operaciones que realizan, pero no con tantos requisitos como en Mexico. El problema es que si no te separan la retencion en el comprobante, se puede entender que tu la estas absorbiendo lo que puede provocar un efecto de piramidación en la retención.

Precisamente por lo sencillo de sus facturas, no debería tener problemas que separen la retención. No hay nada en la Ley que indique que ellos tengan la obligación de separarlo [La ley del ISR no puede tener extraterritorialidad]. Bastaría con que en el cheque se haga la retención, mismo que va a quedar evidenciado en la póliza de registro contable.

Asimismo debes emitirles una constancia. Hay una empresa mexicana que es parte relacionada de una empresa en Nicaragua; en periodo pre operativo la empresa mexicana aun no tenia RFC para poder contratar personal a su nombre. Por esta situación su parte relacionada en Nicaragua, contrató una out sourcing mexicana que le presta servicios de personal a la parte relacionada en México y dichos servicios los pagó la empresa de Nicaragua; y asi pasaron tres meses generando una deuda a cargo de la empresa mexicana por el efectivo que desembolsó la empresa en Nicaragua.

Documenten bien el préstamo y que la mexicana le pague a la extranjera. Trabajo en una empresa mexicana de servicios , mi pregunta es , si me puedo acreditar el isr que me retuvo Honduras, aunque no exista tratado de doble tributación con dicho país. Estimada Lizbeth, No entiendo bien el planteamiento de tu pregunta. Habría que ver los términos del contrato firmado entre la empresa mexicana y la extranjera.

También en tu caso, lo que les paga la mexicana a ustedes, no entiendo el porque de la retención…. Estimado Miguel, No lo dices en tu consulta, pero entiendo que los copropietarios, son 2, uno americano y el otro mexicano. Desde mi punto de vista todo esta gravado. Somos una empresa mexicana de publicidad y le prestamos nuestros servicios a clientes de EU, los cuales nos depositan en el extranjero, yo como empresa mexicana que tipo de factura le debo expedir a mis clientes.

Estimada Sofia, Debe cumplir los requisitos del A. Se trata de una empresa en México que da servicios de cobranza a distintas empresas extranjeras que venden servicios por internet como software, clases online, etc. Si es así, cuales serían las tasas de retención para software, antivirus, teamviewer clases online, dating online.

Gracias e antemano por su atención. Estimada Gabriela, Yo creo que el tema aquí es mas profundo y habría que revisar si es que la empresa extranjera tiene un establecimiento permanente en México con todas las implicaciones fiscales que ello implica.

En el caso de venta de intangibles por internet, existen diversas interpretaciones, por lo que seria aventurado el expresar una opinión por este medio, sin conocer mas a fondo sobre la formalizacion de las transacciones. Es recomendable, contrates a un experto para que analice detalladamente tu asunto. Somos una empresa petrolera en Mexico y este mes recibimos un servicio por parte de una empresa de EUA, mas que un servicio es una licencia anual para proporcionar servicios petroleros.

Me gustaria su opinion acerca de este caso. Siento que ahi debes revisar bien el tipo de contrato, ya que si se trata de una licencia, en vez de servicio, pudieran ser regalias lo que estuvieras pagando y ese tiene otro tratamiento y efectivamente, pudieras tener una tasa mas baja.

Te cito los tres primeros parrafos del articulo 12, del convenio, para ver si te pudiera aplicar: Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado. Moral en australia, para hacer trabajos de estudios e Investigacion ramo minero en el mismo pais de Australia, porcede retención alguna?

Si el servicio se prestó en Australia, no hay fuente de riqueza en México, por lo que, no hay retención. Buenas Tardes, una persona moral Mexicana le paga a una persona moral Brasileña por concepto de una consultoria, es capacitacion, pero el invoice que otorgaron en brasil dice consulting todo fue por internet, no vinieron a prestar el servicio aca, este concepto tiene retencion del ISR? Tambien le esta pagando la empresa mexicana porque sus usuarios o clientes en mexico entren en la plataforma de la empresa brasileña con lo cual le factura brasil con el concepto licencia de usuario o user license, este pago se deberia entender como regalia?

Agradeceria su opinion al respecto. Seguramente te pidieron que les cobraras IVA para ellos considerarla como una oficina y no como casa, ya que esta erogacion como casa seria no deducible. Llevo una empresa española, que factura a México x prestación de servicios de consultoría, el servicio lo prestan desde España.

Muchas gracias de antemano por tu respuesta. Estimados, Para no repetir la pregunta, insisto sobre esta. Los servicios son de consultoría y mantenimiento de los sistemas de nuestro cliente. Asi es, hay diferencia. También se presume, salvo prueba en contrario, que el servicio se presta en territorio nacional cuando los pagos por dicho servicio se hagan por un residente en territorio nacional o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país a un residente en el extranjero que sea su parte relacionada en los términos del artículo de esta Ley.

No Lidia, no hay que retener nada, ya que el servicio se presta desde España. El concepto de la factura debe ser el relacionado con el servicio que se presta. Nuestra empresa con ubicacion en Santiago, CHile ha prestado servicios informaticos a una empresa mexicana con domicilio en el DF, nosotros enviamos un par de profesionales a realizar los servicios a su pais, es decir el servicio se presto en suelo Mexicano.

Ahora debo facturar desde Chile esos servicios, mi pregunta es, mis servicios sufrirar alguna retencion por parte de la LISR. REcomiendo revisar todos los supuestos del articulo, ya que, dependiendo de la calidad del mutuante, es la tasa de retencion.

Me gane un premio de una empresa española y vivo en México. Si no se las mando ellos me retienen el Vladimir, si tu vives en el extranjero no en México se entiende que no eres residente para efectos fiscales en México, por lo que, no habrías de ser sujeto de pago del impuesto.

Se entiende que los envíos que haces a tu familia son donativos. Buenas tardes somos una empresa mexicana que adquirimos con una empresa americana unas licencias de uso de software, mi pregunta es les tengo que retener el ISR, la empresa no quiere que se le retenga este impuesto. Estimado Eduardo, el tema del licenciamiento venta de software es complejo y tiene mucho que ver, sobre los términos de la venta, el uso, etc. Con gusto te apoyaría pero no cuento con elementos.

Al parecer les tendrias que retener por concepto de regalias. Hay que analizar el tratado para evitar la doble tributacion y establezcas la tasa minima. No quiero que mi pregunta sea repetitiva En realidad mi cuestionamiento es sobre el tipo de servicio que debe llevar retención, es decir el articilo , marca honorarios y en general servicio personal independiente, puede una persona moral extranjera mi caso es un empresa que nos realizo un curso entrar en este regimen de honorarios para su retencion?

Con la reforma es el articulo , y no tiene cambios. Honorarios y, en general, por la prestación de un servicio profesional, los indicados en el artículo de esta Ley. Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el Capítulo I de este Título.

Se entiende que una persona moral extranjera, presta sus servicios a través de sus empleados, por lo tanto, pudiera ser un servicio independiente, a no ser que tenga la naturaleza de empresarial y apliques los beneficios del tratado que tuviera celebrado el Pais de que se trate con México. La facture que me generan es Americana aunque yo en México entrego las piezas a otra empresa en México que le maquila a la empresa Americana. Estimada Gabriela, Entiendo que la empresa americana te presta un servicio en México, con independencia de que esa empresa americana tu proveedor contrate a alguien para que le haga el trabajo.

Para ti, ese alguien es como si fuera tu proveedor americano. Habría que ver si califica como un beneficio empresarial.

Sugiero lo revises con tu asesor. Somos una empresa mexicana a la cual una empresa francesa nos proporciona un servicio de internet, enlaces y telefonía ya que somos un call center y el servicio que nos prestan es para calidad de voz y datos, la pregunta es, esta sujeto a retención?

Si el servicio es prestado en Francia, no habria retencion; sin embargo sugiero revisen bien el contrato, ya que, no vaya a tratase de pagos por usos de licencias, que califiquen como regalias. Buenas tardes quisiera saber lo siguiente: Estimada Angélica, es muy vaga la aseveración de tu socio, en primer lugar el TLC, nada tiene que ver en estos temas.

Creo que esta tratando de confundir. Pídele por favor que te de el fundamento articulo especifico que dispensa la retención que comentas y que sea aplicable al caso particular de la operación. Estimado Jorge, te recomiendo: Los recursos entran en la sociedad ya sea para pago de sus aportaciones capital o por prestamos que ellos le hagan.

Debes emitir recibos de ser honorarios a tu cliente, con el IVA correspondiente. Nosotros vendemos por internet artesanias y usamos el correo postal para enviar los productos. Los pagos lo hacen a cuentas de estados unidos, canada y algunas transferencias directas aqui a Mexico.

Posteriormente se consolida y transfiere los pagos a cuentas bancarias mexicanas. Mi duda es tengo que pagar el ISR por esas ventas al extranjero aqio enMexico? En donde pago mis impuestos en Mexico o el pais en donde se vende el producto? Los residentes en Mexico [los mexicanos y los que tengan establecida su casa habitación en Mexico] se encuentran obligados a acumular los ingresos que perciban de cualquier fuente del mundo.

El ingreso se te genera el momento en que vendes la artesanía, no importa si es por internet o no. Tampoco tiene relevancia en que lugar te depositan el dinero. Debes de ir llevando un control, mediante la emisión de comprobantes simplificados por los ingresos y restar el costo de tus mercancías y los gastos incurridos en tu negocio. Sobre la ganancia debes efectuar pagos privisionales y al final del año calcular el impuesto del ejercicio, descontando los pagos provisionales.

Cito, el primer parrafo del articulo 14 del tratado que dice: En este ultimo, caso, entonces el tratamiento es distinto. Soy mexicana, resido oficialmente en Francia y trabajo como consultor de negocios. Asesoraré en cuestiones de marketing a una comercializadora mexicana. La consultoría es via digital, sin desplazarme a México. Encuentro cuestiones similares a la mía en los comentarios, sin embargo redundo: El concepto de consulting es correcto para ese caso?

Las empresas sudamericanas le pagan directamente a la mexicana y esta le paga a su vez a la española. Espero su respuesta y por supuesto que me pueda ayudar. Y por favor si la consulta causa honorario, dígame como lo podemos concretar. Estimado Fredy, te contesto en un orden lógico: Hay que pagarle con transferencia de fondos desde la cuenta de tu empresa. Estimado Alfredo, Entiendo que tu estarías prestando servicios a una empresa extranjera, por lo que, tu pregunta va a la inversa.

Es decir, tu debes emitir un comprobante fiscal por tus servicios prestados en México a la Inc, incluso, con IVA, ya que el servicio lo prestas en México. Voy comenzando un negocio virtual en Mexico, capacitación , mis clientes son de aqui y de diferentes países y aun no me he registrado ante hacienda. Entre mis herramientas de trabajo una empresa Holandesa me renta anualmente un espacio web LMS , donde también me cobran por cliente que yo ingrese a este espacio web. De la manera en la que trabajo es necesario registrarme ante hacienda y si así fuera que tipo de registro es el adecuado?

Siendo licencias las que me rentan, ellos pueden cobrarme IVA de acuerdo a lo que aplique en su país? Estimado Alberto, contesto, hasta donde puedo, con la informacion limitada. Contesto en el orden de las preguntas: Disculpe, una empresa extranjera necesita de mis servicios para trabajar en Abu Dhabi, en roles de trabajo de 60 dias, con 30 dias libres, en su propuesta ellos especifican que me pagarian en dolares depositado a un banco que hay en Abu Dhabi y USA, como prestacion, se harian cargo de mis gastos de transporte, por lo que estaria viniendo a visitar a mi familia 4 veces al año, es necesario que pague algun impuesto en Mexico?

Estimado Hector, Si tu no tienes establecida tu casa habitacion en Mexico, no eres residente; es recomendable presentes un aviso de cambio de residencia fiscal como lo revee el ultimo parrafo del articulo 9 del CFF el cual cito: Mi caso es en una empresa Maquiladora fronteriza, un extranjero labora físicamente en la planta, reside en E. Su salario es pagado por el Corporativo en E.

Agradezco mucho su respuesta al caso. Buenas tardes contador Un extranjero residente en Mexico, establecio un Call Center en Mexico,con todas las de la ley, sus clientes le depositan a traves de una empresa que tiene en Canada, la empresa de Canada le transfiere a su cuenta en Mexico para solventar los gastos de este Call Center, mi duda seria: El Call Center en México es una entidad contribuyente para efectos fiscales.

Este CC tiene empleados a su servicio y obligaciones. Así las cosas, debe establecer una relación de negocios con su parte relacionada residente en el extranjero, mediante un contrato de prestación de servicios. También le aplican reglas de Precios de Transferencia. Tengo empresa mexicana de transporte de carga que presta servicios a empresa norteamericana para trasladar sus productos a Mexico y le debo facturar en dolares y los pagos por estos servicios los recibire en dólares en una cta de EUA, debo pagarle impuestos a EUA?

Debo considerar el IVA? Gracias por sus comentarios, saludos. En el caso de transporte internacional, se considera que el servicio se presta en territorio nacional independientemente de la residencia del porteador, cuando en el mismo se inicie el viaje, incluso si éste es de ida y vuelta.

Entederia que no debieras pagar impuestos en USA, ya que tu empresa se encuentra establecida en Mexico, mientras no tengas un lugar de negocios en USA. En la empresa en la que laboro, prestan sus servicios personal extranjero quienes reciben sueldos via nomina de méxico y de los cuales se les hace su retencion de ISR conforme las tablas, pero tambien reciben sueldos del extranjero por las mismas actividades que realizan aqui, es como un pago complementario y de esos pagos que reciben la empresa mexicana les calcula el impuesto tambien conforme la tabla y lo entera por cuenta por cuenta del extranjero, es correcto que se haga de esta manera??

Rocio, es que no entiendo porque no les estan reteniendo el impuesto por lo que les pagan en el extranjero por servicios prestados en Mexico, ya que el articulo el articulo , saca de la excencion a los siguientes: Nosotros somos expertos en leyes mexicanas. No se si alguien del publico que navega en este blog, te pueda ayudar con su valioso comentario. Una empresa en EUA que presta dinero, puede otorgar créditos en México, o necesita tener empresa constituida en México?

La retención de ISR a un residente en el extranjero obedece principalmente a si en México se encuentra la fuente de riqueza FR. Hola la empresa mexicana que renta un satélite a un proveedor en el extranjero debo de retener isr por pagos al extranjero, ya que el satélite se encuentra en el espacio aéreo? Estimado Ali, aquí sería interesante analizar el contrato. Entendería que son pagos de regalías. Como dices, si el bien no se encuentra en México satélite no habría porque retener impuesto.

Se presume, salvo prueba en contrario, que los bienes muebles se destinan a estas actividades y se utilizan en el país, cuando el que usa o goza el bien es residente en México o residente en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional. En el caso de que los bienes muebles se destinen a actividades distintas de las anteriores, cuando en el país se haga la entrega material de los bienes muebles.

Tengo una duda a una empresa le prestaron servicios profesionales en mexico dos personas extranjeras EU, el servicio se dio aquí en mexico, sin embargo el pago se realizo en dólares y se transfirió a una cuenta en estados unidos, se les tendría que retener ISR por ese pago del servicio. En este caso que comentan, ingresos hechos por un extranjero a otro extranjero provenientes de fuente de riqueza en mexico, el extranjero que hizo el pago le hizo varias deducciones,me imagino que todo lo que le deducen alla, tambien le restaron un impuesto, asi mismo le dieron vivienda y gastos pagados, sobre que monto se hace la rencion sobre los ingresos brutos o el neto pagado, para con estados unidos que tasa de retencion aplica, gracias.

Estimada Mitzi, no le entiendo bien a tu pregunta, pero te comento que las retenciones regularmente se hacen sobre una base bruta. Desconozco las tasas de USA, ya que no soy experto de esas leyes.

Yesica, desconozco la legislación interna de Costa Rica, como dices, debiera estar mal [por principio universal] ya que el servicio lo prestabas desde México. Pídeles que te den el sustento fiscal de ello. Hola Como se manejan los impuestos y las retenciones si una empresa española me contrata yo en México para dar un servicio por un tiempo definido en Argentina?

De antemano muchas gracias, saludos. Ramon, Simplemente tienes que acumular tus ingresos mundiales en Mexico, al ser tu residente fiscal mexicano. Si en uno de esos paises, ya sea Argentina o España te retienen algun impuesto, lo puedes acreditar contra el que te causes en Mexico.

Mauricio, Es que en servicios personales independientes no aplica una retención menor; ahí lo que tienes que ver es la duración del servicio, si es que es menor a días. Buenas tardes tengo una pregunta mi empresa presta servicios a cinepolis brasil y Estados Unidos por lo que la empresa en la que laboro tiene salida de dinero en esos países mi pregunta es la siguiente como puedo facturar todos esos gasto que hace la empresa en esos países?

Eduardo, Entiendo que la empresa mexicana [la tuya], incurre en gastos seguramente viaticos en el extranjero. Lo que requieres saber es como los puedes deducir en Mexico. Si es asi, debes atender a las reglas fiscales que se establecen para ello en el articulo 31, Fraccion V, de la cual cito el primer parrafo. Es recomendable analizarlo integralmente junto con reglamento y reglas miscelaneas. Las personas a favor de las cuales se realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar prestando servicios profesionales.

Voy a contratar personal de EU para que haga una prsentación aquí en México. Y que necesito para esto? Estimada Paulina; no sabría decirte; habría que ver el contrato. Regularmente es difícil tener una tasa menor a no ser que te resulte aplicable alguno de los beneficios que previene el tratado para evitar la doble tributacion celebrado entre Mexico y USA.

En bienes tangibles es importante contar con un pedimento de exportacion. Por lo que indicas de USA, desconozco que forma debieras de presenter. Obviamente eso no afecta en nada a la forma de tributar en Mexico. Hola Elías, tenemos una empresa moral, y sólo hemos vendido equipo y servicios en México, ahora que nos promovemos en internet, nos piden materiales en España y en santo Domingo, los hemos negado por que no sabemos como facturarlos y como cobrarlos, creemos que los envíos los puede realizar paquetexpress pues dicen que tienen cobertura en todo el mundo, pero no sabemos hacer la venta fuera de México, que debemos hacer?

Estimado Luis, No le veo problema; aqui para enviar las mercancias al extranjero seguro vas a tener que tramitar un pedimieno de exportacion [sugiero lo veas con tu agente aduanal o con los mismos de Paquetexpress , y tu para efectos fiscales debes emitir un comprobante fiscal digital factura , solo que en el RFC debes poner el RFC generico para extranjeros.

Hola, mi duda es si facturar con IVA o no a un residente en el extranjero, al cual representamos en México para dar servicios de mantenimiento a los equipos de sus clientes. Hable al Sat y me dicen que sería tasa 0, sin embargo en internet encontre un art.

Así es estimada Nora. Soy a ser representante de una compañía en china aquí en Mexico, el giro es procesamiento de datos por medio de internet, todo el trabajo se lleva acabo en China.

Yo soy quien recibiré el pago total por parte del cliente y posteriormente pagaré a la compañía de China su parte después de tomar mi comisión. La duda es, como puedo hacer deducible esa cantidad que estoy pagando a la compañía en China. Tu puedes deducir perfectamente la factura que te emita tu proveedor, para lo cual sugiero que tenga todos los requisitos que marca el articulo A del Codigo fiscal de la Federacion, con excepcion, del RFC del emisor y de que sea un CFDI. La factura que te mande de preferencia respaldala con el contrato de servicios firmado con tu proveedor o el reporte de horas invertidas en el procesamiento.

Tengo una duda una persona de mexico recibe comisiones de colombia en dolares, se debe pagar en Mèxico IVA por esas comisiones, se facturan dolares. Estimada Alejandra, si el servicio se presta en México, es decir que tu como comisionista trabajes en territorio mexicano, la respuesta es si. Debes trasladarle el IVA. Hay otro tema que tu cliente debe prevenir, si es que tu tienes la facultad de cerrar contratos en favor del residente en el extranjero, pudiera él tener un problema de Establecimiento Permanente.

Este proveedor reside en España y las pruebas y estudios se realizan en España, no en Mexico. Gracias por su apoyo. Ricardo, la factura mexicana es deducible para el extranjero. Ahora bien, seguramente te estan pidiendo una constancia de residencia fiscal mexicana; esa la puedes tramitar ante el SAT, mediante el formato Ricardo, a lo mejor no entiendo bien tu pregunta. Ya que tu me indicas en tu primer pregunta, que quieres facturar al extranjero al cero por ciento.

Yo te dije que es correcto en exportacion y que debes por el RFC generico. Te dije tambien que si tu cliente quiere cerciorarse de que eres contribuyente en Mexico que puedes tramitar tu residencia. Asi las cosas, tu cliente en el extranjero puede deducir lo que tu le factures.

Lo que no entiendo, a que te refieres cuando tu quieres deducir? En este caso tu estarias acumulando las ventas…. Hola Elias, Estoy en un supuesto donde trabajaré para la embajada de usa en el DF y ellos me van a retener mis impuestos a enterar en usa ya que soy Americano, pero tambien soy mexicano tengo doble ciudadania.

Mi pregunta es estoy obligado a declarar y paga el ISR o recaigo en el supuesto del Articulo 93 Fracc. Estimado Matin, Recuerda que atento con lo que dispone el articulo 9 del Codigo Fiscal de la Federacion, son residentes fiscales en Mexico, quienes establezcan en él, su casa habitacion. Asi las cosas, eres residente fiscal mexicano. Sin embargo, la fraccion XVI, del articulo 93, que atinadamente citas, dice en su primer parrafo: En tu caso, veo dificil al ser mexicano y no extranjero el que puedas aplicar este beneficio.

Ahora bien, por ser ciudadano americano, tendras que declarar tu ingreso mundial en ese pais, por lo que, si llegares a pagar algun impuesto en Mexico, lo podrias acreditar en dicho pais. Te sugiero le eches una revisada al articulo 20 del convenio para evitar la doble imposicion celebrado entre Mexico y USA a ver si pudiera existir una salida. Por parte de la empresa donde trabajo, un organismo de USA vino a hacernos una auditoria de procesos, las personas estuvieron aqui en Mexico 2 semanas y concluyeron con la auditoria.

Adicional a esto pagamos por la certificacion ISO al mismo organismo americano. Mi pregunta es, tenemos que retener impuesto por estos 2 servicios? Entiendo que si; son servicios prestados en Mexico. También tendrían que cobrarte el IVA. Si pretenden aplicar el tratado beneficio empresarial es mejor que tu les dejes la carga de la prueba a ellos y te indiquen porque no debes retenerle.

Tu no debes correr riesgos,porque el impuesto te lo va a cobrar el SAT a ti como responsable solidario. Como aplicaría el tema de impuestos cuando se trabaja ofreciendo consultoría en varios paises y los pagos por esos servicios se hacen desde Dubai via transferencia bancaria internacional?

Darío, lo que veo es que tu pregunta esta a la inversa es decir tu como mexicano prestas servicios en el extranjero. Tu en México debes de acumular tu ingreso mundial acreditando el impuesto que en su caso te hayan retenido. Gustavo, te contesto en el sentido que planteas tus preguntas: Recordar que el articulo 1 cito lo conducente , dice: Otorguen el uso o goce temporal de bienes. Importen bienes o servicios.

Quizas pudiera aplicar la exencion del articulo , 5to parrafo. Buenas tardes si yo estoy dado de alta como comisionista en México y estoy prestando servicios por la preventa de un proyecto inmobiliario de EU por lo que voy a recibir ingresos del extranjero que tratamiento tengo para ISR e IVA? Puedes acreditar el impuesto que en su caso hayas pagado en el extranjero, en los terminos del articulo 5to.

Trabajo para una empresa en el extranjero que vendé software y servicios de soporte del mismo. El distribuidor me dice que hay que pagar cierto impuesto en México para algo que tiene que ver con los derechos de autor. La verdad no estamos seguros si este impuesto aplica a nuestro casó ya que la compañía es la desarrolladora de la solución y es la primera ve que una compañía nos pide este impuesto.

También se que existen tratado s entre los dos países. EStimado Javier, se trata de Regalias. El concepto de regalias lo puedes consultar en el articulo B del Codigo Fiscal de la Federacion y en especifico, te aplica el parrafo segundo.

Entiendo que son servicios de tecnologia. No se a que te dediques tu aqui en Mexico, pero si es un gasto estrictamente indispensable para llevar a cabo tus actividades en Mexico y generar por ende ingreso, es posible que lo registres en resultados gasto.

El IVA no esta desglosado porque seguramente tu proveedor no lo causa, por ser residente en el extranjero, a no ser que el servicio te lo hayan prestado en Mexico.

Buenas noches Elias, dame tu opinión: Sucede que un amigo mío de Costa Rica trabajo en una compañía en su país que por requerimientos de la empresa decidió enviarlo a la misma compañía pero en México.

En Costa Rica lo liquidaron de su nómina para hacer el movimiento de personal. El en Costa Rica tenía acciones de la empresa, nunca las vendió ni nada al momento de su salida de la empresa de Costa Rica. En la compañía Méxicana fue contratado bajo nuestra legislación reitero, sin haber vendido sus acciones de la cia en CR. Sucede que el año pasado decide renunciar a la compañía en México, ya que consiguió otra oportunidad en otra empresa mexicana,por lo que para hacer sana su separación, decide vender sus acciones a la compañía en Costa Rica para ya no tener nada que ver con esta empresa.

Lo que pasa es que no hay que olvidar que tu amigo es Residente Fiscal Mexicano, y todos los ingresos que obtenga en el mundo, los debe acumular en Mexico, obviamente acreditando el impuesto que le hayan retenido o pagado en el pais de que se trate. En tu caso, es correcto que acumule la venta de esas acciones. Tiene derecho a restar el costo comprobado de adquisicion de las mismas, si es que a él le costaron. Si no pagó nada por ellas, pues va a tener un costo de cero.

Estimada Maria, le recomiendo se acerque con un especialista en USA, para que le indiquen que hacer. El tema de los impuestos, para poder pedir la devolucion, debe haber presentado previamente la declaracion donde, precisamente le de un saldo a favor. Es por ello, que una persona preparador de impuestos quizas le pueda apoyar en Estados Unidos.

Nosotros solo vemos temas fiscales Mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Beto, efectivamente tu al ser residente fiscal mexicano debes pagar ISR en Mexico. Debes emitir un comprobante al extranjero por tus servicios prestados. No estarias causando IVA por ser servicios independientes que se aprovechan en el extranjero. En la empresa en la que trabajo en México necesitan que una persona de la misma empresa pero en Colombia venga a trabajar aquí por 3 meses. Es residente fiscal colombiano y su nómina la seguiría pagando la empresa en Colombia.

Buenas tardes, espero pueda ayudarme con la siguiente duda: Gracias , linda tarde. Alicia, si el servicio fisicamente NO se presta en Mexico, entonces no hay fuente de riqueza en Mexico, y por lo tanto no hay retencion. Estimada Maria, entiendo que los ingresos son como empleado, y te entregan dos constancias. Efectivamente, hay que presentar declaracion del ejercicio, con fundamento son los articulos 90, 94 y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Buenos días, Si una empresa mexicana paga una factura a una empresa panameña por un servicio de asesoramiento, y ese servicio es prestado íntegramente desde el exterior: Desde ya muchas gracias Un cordial saludo. Estimado Claudio, contesto en orden: Este es el convenio que encontré: Estimado Rafael, en el tratado como tal no existe una lista de tasas preferenciales. Existen supuestos actos que pueden ser privilegiados con una tasa menor, como son intereses, regalías, honorarios a deportistas, etc.

Empresa de transporte EEUU le factura a empresa de transporte mexicana por servicios de transporte de carga, como puedo hacer deducible ese gasto si no son electronicas las facturas de EEUU. Las empresa de transporte que llevan y traen carga de EEUU a Mexico y Viceversa , tienen empresa en EEUU y otra en Mexico… se facturan entre ellas o como es el tratamiento porque ahora con la facturacion electronica como seria deducible la factura gringa hay algun convenio o como se ampara ese gasto de la empresa mexicana.

Si una empresa de EEUU le presta un servicio de transporte a una mexicana y siempre que el viaje se inicie en USA, la factura que expida la empresa extranjera es perfectamente deducible en México [Todos los requisitos, menos RFC y factura electrónica] y no causa IVA porque el servicio no fue prestado en México.

Extranjero que viene a mexico a comprar piso de marmol y lo tiene que enviara su pais hawaii via maritima tiene que pagar iva en la compra de el marmol. La empresa donde trabajo, vende metales a una empresa en USA, la cual nos da un anticipo por cada operacion … al momento del finiquito, la empresa americana nos cobra intereses por el anticipo otorgado, tenemos obligacion de pagar algun impuesto por ese interes que pagamos a la empresa americana??

Yo le pago honorarios a un doctor extranjero. El trabajo consiste en que nosotros hacemos estudios de sueño aquí en México y vía internet se le envían a él, y el desde EUA los interpreta y nos regresa el resultado por e-mail. Gracias por tus comentarios. Buenas tardes tengo un caso que comentar.

La empresa donde trabajo hizo el reparto de utilidades pero lo curioso es que ahora en el reporte sale un isr a extranjeros y esa cantidad es como el triple del reparto de utilidades. Si necesitas mas datos te los puedo proporcionar. Resulta raro que el impuesto sea mayor a la base. Recuerda que el extranjero puede acreditar el ISR en su pais. Buen dia, voy a emitir recibo de honorarios por un servicio de consultoria a una empresa americana, lo voy hacer sin IVA y sin retenciones, en dólares, estoy en lo correcto??

Si el servicio se aprovecha en el extranjero, es decir que tu cliente resida en el extranjero, es correcto, siempre y cuando le prestes el servicio como persona física servicio personal independiente. Es exportación, no hay IVA ni obviamente retención. Estimado Elias una pregunta Una empresa en mexico contrata a otra empresa de españa para dar un curso de capacitacion por un par de dias, el curso se dara en mexico.

Existe retencion de ISR, cual seria el porcentaje de retencion? El supuesto es el siguiente: Compañia de costa rica es contratada para prestar asesoria técnica, que es lo que debemos observar antes de realizar los pagos correspondientes?

Hola Elias, respecto a lo que comentan, nosotros somos una PM en Mexico y una intercompania en EU nos presta sus servicios informaticos arregla nuestro SAP, abre dominios, etc y asi con muchas mas companias y este dijo del total de este servicio prestado, se prorrateo y a todas las companias les toca pagar 4, usd por mes, mi duda es: Gracias ojala puedas ayudarme. Estimada Lita, si el servicio es prestado en el extranjero, es decir, tu intercompañía no acude a México físicamente a trabajar, no hay fuente de riqueza y por ende no existe retención.

La verdad, hacer alguna retención, en ambos casos, seria muy difícil pues la compra se hace a través de paginas web. Estimado Alberto, te contesto en el orden de tus preguntas. También es correcto lo que indicas del articulo 6to del tratado. Base neta, se refiere a que se le da la oportunidad al arrendador de que pague el ISR en México sobre la ganancia, es decir, descontando al ingreso, los gastos que le cause el arrendamiento, como son mantenimiento del local, predial, etc.

Para ello la Regla I. Estimado Elias Que gusto ver que tiene este blog , en el cual podemos disipar nuestras dudas y usted tan amablemente nos responde. Mis dudas son las siguientes: Mis servicios se prestarian en Mexico. Que comprobante le tendria que entregar?

Como debo darme de alta en hacienda y cual seria el impuesto que yo tendria que pagar? Pensando que mis servicios se prestarian de forma exporadica durante el año ya que solo trabajaria cuando se me requiriera. Como darnos de alta en hacienda?

Gracias nuevamente por su gentileza y que tenga un Lindo Dia. Estimada Maribel, contesto en el orden que preguntas: El comprobante debe ser un CFDI. El impuesto que tendrías que pagar, va a depender de la ganancia que tengas ingresos-gastos. Somos Persona Moral Mexicana prestadora de servicios, un cliente de Argentina me solicita cotización de nuestros servicios de Desarrollo de software.

Así es Olivia, no existe el convenio. Somos empresa mexicana y nos estan requiriendo trabajos en managua, que tramites tenemos que realizar?

El problema lo pudieras tener en Nicaragua, de acuerdo a lo que dicte su legislacion interna, en cuanto a que te deban retener o no algun impuesto. Aunque ustedes mencionan que parcial o total pero el extranjero me hace dos facturas una por el servicio hecho en territorio nacional y otra por la empresa en el extranjero, si me puede dar el fundamento por favor. Eestimada Paty, unicamente grava por la parte del servicio prestado en territorio nacional.

Te sugiero consultar la disposicion. Pero hay alguna otra retencion ISR por ejemplo, o ellos al pagareme x transferencia electronica me pagan el total de factura. Entenderia que te deben pagar el total de la factura, sin hacerte retencion alguna, ya que, no habria fuente de riqueza en colombia, al haberse prestado el servicio en Mexico. Somos una empresa mexicana que recibimos facturas americanas por servicios de mantenimientos que se dan en el extranjero, en estas facturas tambien nos cobran gastos de viaje.

Estas facturas son deducibles directamente o tienen que ser pasadas por aduana o como se tratan? Estimada Paola; los unicos bienes que son susceptibles de importarse son los tangibles los que se pueden, pesar, tocar y medir ; asi las cosas, los servicios no se importan por ser intangibles.

La factura que te expide tu proveedor en el extranjero, es perfectamente dedicible en Mexico, siempre y cuando sea estrictamente indispensable para la obtencion de los ingresos de la empresa mexicana que la va a deducir. Si tu proveedor, que es residente en el extranjero, te presto el servicio en el extranjero, no causa IVA, pero si ese extranjero vino a Mexico y presto el servicio en Mexico, entonces si te debe de trasladar el IVA en el comprobante.

En este caso, este extranjero, tendria que registrarse en el SAT como contribuyente de IVA, por llevar a cabo actos o actividades en territorio nacional.

Yo tengo una duda respecto a facturas extranjeras la cual es la siguiente: Somos una empresa dedicada a hacer moldes para lo cual mandamos hacer la Informacion-Programacion a una filial en Japon. Esta nos factura con el concepto de Mold Data y mi duda es si aplica igual la retencion y a que porcentaje ya que de esto no hay un pedimento.

Si el servicio es presetado en Japon, Mexico no tiene porque hacer ninguna retencion. Ahi nomas tengan cuidado, ya que los precios deben de ser de mercado. No va a existir pedimiento, ya que son servicios, y estos no se importan por ser intangibles.

Tengo una consulta, una empresa de USA me brindo lo que son 8 cursos elaborados en el exterior y que se instalaron en un servidor ubicado en USA Tampa, Florida — Servicio: En el articulo incluye que se trata de un servicio que se prestó en México cuando los pagos de dicho servicio se hagan por un residente en territorio nacional.

En el caso concreto, teniendo encuentra que el desarrollado proveedor nunca vino a México y tu con un acceso remoto internet pudiste leer lo que el proveedor tiene en su servidor, eso no quiere decir que vino a prestar el servicio en México. Creo que no hay retención. Actualmente se han retenido una cantidad importante y me han enviado los comprobantes de retención. En México puedo recuperar estas retenciones o bien hacerlas deducibles de alguna manera.

El articulo 5to, primer parrafo de la Ley del ISR, indica: Si es posible aplicar el ISR pagado en el extranjero contra el que causes en Mexico, con ciertas regulaciones. Es importante sigas los pasos que te indica el citado articulo 5to.

Soy persona física en Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales ofrezco servicios a empresa en estados unidos. Ellos me envían la información del proyecto y yo me encargo de hacer el diseño en 3D y generar planos para la fabricación de los dispositivos. Todo es por internet, voy subiendo mis avances al servidor de ellos. El pago es por transferencia a mi cuenta bancaria. El primer parrafo del articulo 29, de la Ley del IVA, dice: Yo tendré mis responsabilidades fiscales con el estado de Florida.

Supongo que ya nada tendré que ver con Hacienda en México. Respecto a tu pregunta, del domicilio fiscal, tendrías que presentar en México un aviso de cambio de residencia ante el SAT, partiendo del hecho que ya no estarías en México. Hola soy un oficial de la Marina Mercante y siempre he andado trabajando fuera de Mexico , a bordo de barcos que estan fuera del Pais , estoy trabajando 28 dias abordo y descanso 28 dias los cuales paso en Mexico y despues regreso a mi embarcacion la cual se encuentra fuera de Mexico.

Mi pago lo hacen por transferencia bancaria del pais donde se encuentran las oficinas a una cuenta de un banco nacional. Hola, soy Rif Y le estoy reteniendo impuesto a mi proveedor de software en el extranjero.

Lo debo enterar mensual o bimestralmente? Entendería que sería lo mismo. Estimada Candida, por aqui lo puedes hacer, o por nuestra pagina http: Si el servicio se prestó en Mexico, hay que efectuar la retención. Aparte, hay que tener cuidado, ya que la transferencia debe salir a nombre de quien te prestó el servicio. Posiblemente ustedes pudieran presentar una declaracion como NR en USA registrando la empresa, para ver la posibilidad de que obtengas un saldo a favor.

Procede siempre y cuando el consultor Argentino que me dices, haya venido a México a prestar el servicio. Antes que nada, muchas gracias por tomarte el tiempo de contestar todas nuestras preguntas. Mi duda es esta: Yo les hago traducciones y ellos me pagan a través de PayPal. Luego yo reclamo ese dinero y Paypal me hace la transferencia a mi cuenta bancaria en México. La empresa de Japón no me pide ninguna factura y yo no les emito ninguna.

Solo tuve que firmar electrónicamente una forma W-8BEN donde declaro mi status fiscal y digo que no soy residente ni ciudadana estadounidense. Pero no hay documentos que yo emita o que me emitan, pero sí me envían pagos. O se aplica lo del artículo 5o. Te agradecería mucho me aclararas esta duda. No hay duda de que te encuentras obligada a declarar acumular los ingresos que percibes, para efectos del pago del ISR.

Las personas fisicas residentes en Mexico Art. Aqui el punto sería analizar si debieras de causar el IVA o no, ya que el servicio se presta en Mexico.

Creo que pudieras indicar que son servicios profesionales que se aprovechan en el extranjero exportacion , de acuerdo con el articulo 29, ultimo parrafo de la Ley del IVA y el 14 ultimo parrafo del mismo. Habria que revisar el caso particular, si es que podria ser un tanto mas bajo. Estimada Isabella, si tu proveedor, vive y presta los servicios en USA, tu no tienes porque retenerle, ya que no hay fuente de riqueza en Mexico. Que te entregue una factura, con tus requsitos de identidad y le pagas mediante transferencia.

Me gustaría saber que tasa de retención aplicaría a una empresa de EUA que nos renta una maquinaria aqui en México. En el tratado no encontré una tasa menor, para este caso. Estimada Adriana, es correcto. En este caso, si te estuvieran facturando un bien tangible los CDS pues tendrías que importarlos, cosa que veo absurda.

Aquí lo que tiene que prevalecer es el fondo. Realmente el proveedor lo que esta haciendo es vendiéndote un intangible que seguramente NO es sujeto de importarse. Si esa persona NO viene a México a prestar su servicio, no hay retención. Eso nada tiene que ver si el que le paga es el municipio o no. Estimado Carlos, el fundamento para IVA es: Tu cliente no tiene que hacerte ninguna retención ya que el servicio NO lo prestaste en Alemania.

La factura debe decir, pues los servicios que prestaste. Soy una persona fisica, resulta que en el siguiente mes el representante legal junto a unos colaboradores iran a puerto rico a efectuar actos de publicidad pero para que nosotros podamos estar dentro de este necesitamos hacerle un pago a un proveedor de puerto rico para darnos a conocer y poder ofrecer nuestros productos.

Me gustaria saber cual es el fundamento legal donde se indica que debo retener cierta tasa de ISR al proveedor o en caso de estar equivocado me gustaria que me oriente en este tema ya que es algo nuevo para mi en lo personal.

Si es así; no hay retención alguna que le tengas que hacer. Simplemente que te de su factura y es deducible en México. Buenos Dias quisiera saber si voy de trabajo temporal a los estados unidos por un lapso de 3 meses, tengo que pagar impuestos, cuanto se me debe de retener de estos en mi salario, y si tambien los tengo que pagar aqui en mexico.

Con esa constancia, presentas tu declaración en México, ya que, se entiende que eres residente fiscal mexicano por ahí tener tu casa habitación durante los 9 meses. Hola, buen día tengo unas dudas, vivo en México y estoy haciendo un software a una empresa estadounidense que no radica en México, he investigado y el IVA va en ceros, pero que hay del ISR?

Estimado Manuel, ve por favor la respuesta que le doy a Edmundo Lopez en este mismo foro, en su pregunta del 24 de Septiembre, respecto al tema del IVA. Ahora bien, en lo que concierne al ISR, eres contribuyente por ser residente mexicano. Te debes dar de alta en el Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales, y efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio.

Presentar declaración anual entre otras obligaciones en Abril de cada año. Por tener tu domicilio casa habitacion en Mexico, debes de registrarte como contribuyente en Mexico. La tasa del impuesto va desde el 1. Consulta por favor el articulo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que te des una idea.

Si el servicio que estas adquiriendo por así decirlo te lo restan fuera de México, no hay retención; caso contrario, si hay retención. Si el servicio te lo prestan en USA, no hay retención; si tu proveedor viene a México y tiene una duración menor a días, podría estar exento de retención.

Veo dos preguntas en una: Pudieras no retener impuesto si la duración es menor a días, conforme al articulo 14 del convenio. Diego, en el caso de compra de mercancías a un proveedor extranjero NO procede retención. Con la factura y obviamente la importación de los bienes, es suficiente.

Buenas tardes, soy persona fisica con actividad empresarial y profesional, voy a hacer un pago a Tailandia por unas compras que me van a enviar, pero no me expiden factura, como puedo deducirlos si son para mi negocio. Si no cuentas con factura y por ende NO importas las mercancías a México, NO puedes deducir esas compras.

Se deben reunir dos requisitos: Factura de tu proveedor y pedimento de importación. Tengo la siguiente duda, una empresa extranjera que adquiere bienes de manera consuetudinaria y recibe servicios en México prestados por residentes Mexicanos. Debe registrarse para efectos de IVA en México para poder realizar lo anterior o ese IVA debe de considerarlo como un costo y no tiene derecho a su devolución? Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.

El punto aquí, es que hace la empresa extranjera en México. Si merece revisen bien su situación, para asegurar que no vaya a ser contribuyente en México. Gracias por la respuesta. En caso contrario, es decir, que ustedes estén frescamente en Guatemala, no procedería ni IVA ni Retención.

Hola, Mi caso es el siguiente: El que es acreditable en Mexico es el Federal. Cuando hagas tu declaracion anual debes acumular tus ingresos brutos mundiales y podras acreditar el impuesto.

Buen dia , mi pregunta es la siguiente la empresa donde laboro tiene un proveedor de servicios en Perù este proveedor no piso territorio nacional ya que los servicios se hicieron via remota ya que son servicio en Software, mi pregunta es si hay alguna retencion o que concepto deberia poner el proveedor para que la retencion sea menor,me gustaria saber tambien algun fundamento legal, por lo que veo con peru hay un tratado que sera aplicable apartir del siguiente año.

Estimado Eduardo, el fundamento esta en el propio boletín a que se refiere esta nota. Si el servicio no fue prestado en México, entonces no hay retención. Tu pregunta es similar a la que hizo Fernando el 28 de agosto. Te sugiero le des una revisada.

La empresa para la que trabajo es una maquiladora y pertence a un corporativo mundial, una de las empresas de estados unidos desea aperturar una cuenta bancaria aqui en mexico, tengo 2 dudas para esto, puede aperturar una cuenta bancaria en mexico?

La empresa americana extranjera si puede tener cuentas bancarias aqui en Mexico, sin embargo, no es muy recomendable, porque una cuenta bancaria es un indicio de que esa empresa pudiera tener un establecimiento permanente, sujeto del impuesto. Claro, habria siempre que evitar no caer en ese supuesto, a que se refiere el articulo 2 y 3 de la LISR, cito el 3 que es importante: El depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero en un almacén general de depósito ni la entrega de los mismos para su importación al país.

Buena tarde Elías, mi pregunta es la siguiente somos una escuela Asociación Civil en este año vienen profesores de Canada a dar unas conferencias del honorario que cobren tenemos que hacerles alguna retención y que tipo de comprobante nos tendría que dar. Muy buenas tardes Elías. Antes que nada, gracias por tu apoyo.

Existe tratado de libre comercio entre México y Costa Rica. Muchas gracias de antemano. Tu pregunta se parece mucho a otra que me hicieron aquí en este foro.

Debes acumular tus ingresos, restar tus costos y gastos y sobre la ganancia, pagar el ISR mexicano. Entiendo que vives en México.

Los alumnos opinan...

Alberto, Tus posts suelen pecar de poco rigurosos. Para realizar la instalación de fibra a uno de nuestros clientes en México requerimos los servicios de una persona de nacionalidad colombiana quien estuvo durante un mes en nuestro país desarrollando dichas actividades.

Closed On:

Estimado Leopoldo; nosotros somos expertos de la legislación mexicana.

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